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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
> 試題詳解
11.企業之風險管理,籌資過分依賴舉債會面臨什麼風險?
(A)銀行壞帳增加
(B)銀行資金週轉不靈
(C)銀行收縮銀根,導致企業信用發生問題
(D)銀行存戶擠兌
答案:
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統計:
A(33), B(80), C(936), D(11), E(0) #3292914
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/18
#6913099
1. 題目解析 該題目主要探討企業在資...
(共 887 字,隱藏中)
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12.內部控制組成要素中的「監督」,可以為企業帶來的效益不包含: (A)確保企業不發生舞弊 (B)及時的辨認並改善內部控制問題 (C)產生較正確與可靠的資訊供決策之用 (D)使企業達到符合內部控制有效聲明的狀態
#3292915
13.貨運公司之風險管理中,受託運送的貨品輕微破損係屬: (A)低強度、高頻率的風險 (B)高強度、低頻率的風險 (C)高強度、高頻率的風險 (D)超強度,但可能性微乎其微的風險
#3292916
14.營運稽核的興起,雖然使內部稽核人員的職能看似有所調整,但內部稽核單位對下列何種傳統職能仍須負責? (A)遏止及揭發舞弊 (B)協辦各部門業務以增進收益 (C)改善現金流量的控制 (D)減少管理者的行政工作負擔
#3292917
15.若企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨成了業務員維繫客戶關係的常用方法;請問內部控制中,何項作業的控制活動因而產生重大缺失? (A)應付帳款 (B)固定資產 (C)銀行存款 (D)應收帳款
#3292918
16.稽核人員最喜歡將通用稽核軟體用於: (A)拷貝委託人的數據檔案 (B)實施平行模擬以測試委託人電腦控制 (C)測試委託人的硬體控制 (D)測試委託人所設接近控制的指令在操作上有無效果
#3292919
17.企業內部控制,重要物資提領需事先經過「核准」,以免庫存資材被竊。此控制方法稱為: (A)前向性控制 (B)即時性控制 (C)回饋性控制 (D)潛伏性控制
#3292920
18.在資訊處理電腦化之機構,下列何種措施會減弱其內部控制? (A)訓練電腦操作人員熟悉各種操作指令及檔案程式,俾能隨時支援不同部門所需的電腦工作 (B)設立專責人員保管程式、檔案等,限制他人不得隨意接近軟體及資料 (C)控制小組主要負責電腦使用效率及效益之控制,其餘則較少涉入 (D)程式設計員依系統分析師之設計撰寫指令並負責除錯修改
#3292921
19.企業內部控制之控制活動,下列何項人事政策有助於職能分工控制? (A)強制輪流休假 (B)一些工作必須等待特定的員工來完成 (C)不休假獎金 (D)績效獎金
#3292922
20.為確保固定資產不會有未經授權的報廢,管理當局應設立之制度須包括: (A)持續分析雜項收入(miscellaneous revenue),以蒐尋出售廠房資產之任何現金收入 (B)內部稽核人員定期向工廠主管查詢有無廠房資產報廢之情事 (C)採用依序編號之報廢通知單 (D)內部稽核人員定期觀察(監盤)廠房資產
#3292923
21.企業內部控制組成要素中之風險評估,所謂風險是指: (A)對未來不確定性預測的一種偏差 (B)突發損失的一種控制過程 (C)管理者控制意識的一種偏差 (D)企業處於失控狀態的一種意識偏差
#3292924
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