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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
> 試題詳解
15.若企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨成了業務員維繫客戶關係的常用方法;請問內部控制中,何項作業的控制活動因而產生重大缺失?
(A)應付帳款
(B)固定資產
(C)銀行存款
(D)應收帳款
答案:
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統計:
A(45), B(14), C(7), D(955), E(0) #3292918
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/18
#6913095
1. 題目解析 題目提到企業因業績壓力而...
(共 820 字,隱藏中)
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16.稽核人員最喜歡將通用稽核軟體用於: (A)拷貝委託人的數據檔案 (B)實施平行模擬以測試委託人電腦控制 (C)測試委託人的硬體控制 (D)測試委託人所設接近控制的指令在操作上有無效果
#3292919
17.企業內部控制,重要物資提領需事先經過「核准」,以免庫存資材被竊。此控制方法稱為: (A)前向性控制 (B)即時性控制 (C)回饋性控制 (D)潛伏性控制
#3292920
18.在資訊處理電腦化之機構,下列何種措施會減弱其內部控制? (A)訓練電腦操作人員熟悉各種操作指令及檔案程式,俾能隨時支援不同部門所需的電腦工作 (B)設立專責人員保管程式、檔案等,限制他人不得隨意接近軟體及資料 (C)控制小組主要負責電腦使用效率及效益之控制,其餘則較少涉入 (D)程式設計員依系統分析師之設計撰寫指令並負責除錯修改
#3292921
19.企業內部控制之控制活動,下列何項人事政策有助於職能分工控制? (A)強制輪流休假 (B)一些工作必須等待特定的員工來完成 (C)不休假獎金 (D)績效獎金
#3292922
20.為確保固定資產不會有未經授權的報廢,管理當局應設立之制度須包括: (A)持續分析雜項收入(miscellaneous revenue),以蒐尋出售廠房資產之任何現金收入 (B)內部稽核人員定期向工廠主管查詢有無廠房資產報廢之情事 (C)採用依序編號之報廢通知單 (D)內部稽核人員定期觀察(監盤)廠房資產
#3292923
21.企業內部控制組成要素中之風險評估,所謂風險是指: (A)對未來不確定性預測的一種偏差 (B)突發損失的一種控制過程 (C)管理者控制意識的一種偏差 (D)企業處於失控狀態的一種意識偏差
#3292924
22.取代資產負債日的實地存貨盤點,可在年底結束前進行盤點。其條件為:若內部控制充分且? (A)維持著永續存貨的電腦化紀錄 (B)存貨呆滯(slow-moving) (C)對於未事前編號的存貨標籤,會產生電子資料處理(EDP)的錯誤報告 (D)陳舊存貨項目被分置並已除外
#3292925
23.研讀企業內部控制組成要素中的控制環境,主要在探討: (A)企業的核心-「人」及這些人的個別屬性在企業內部的生態作用及其對內部控制的影響 (B)企業高階管理者假公濟私、收受回扣的生態作用 (C)管理者是否訂有行為守則或類似規範 (D)當員工違反既定政策及程序時如何處罰
#3292926
24.良好的內部控制下,採購部門不應負責下列哪項工作? (A)尋找最低成本的供應商 (B)複核供應商的價目表及產品說明 (C)設計訂購單格式 (D)核准貨品之請購
#3292927
25.下列何項內部控制程序最有可能防止藉著不適當的沖銷應收客帳以隱瞞現金短缺? (A)沖銷必須由一負責的職員在複核信用部所提之建議和附屬的證據後核准 (B)沖銷必須由帳齡分析表來支持,指出只有過期數月的應收款項才可被沖銷掉 (C)沖銷必須由應收款項部門來核准,以了解是否應收款項實際上已收現 (D)沖銷必須由運貨部門來授權,以決定貨品已確實運出
#3292928
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