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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#97890
> 試題詳解
50. 若企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨成了業務員維繫客戶關係的常用方法,請 問內部控制中,何項作業的控制活動因而產生重大缺失?
(A)應付帳款
(B)固定資產
(C)銀行存款
(D)應收帳款
答案:
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統計:
A(25), B(22), C(11), D(819), E(0) #2678604
詳解 (共 1 筆)
Chen XC
B1 · 2021/12/02
#5241802
若企業管理者因面臨著業績壓力,使營業增長...
(共 72 字,隱藏中)
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51. 企業內部控制,為保障資產安全,下列何者係現金收支之控制活動? (A)收到現金後於固定日期彙總入帳 (B)只有指定的人員才能經手現金 (C)現金收支與帳冊紀錄由同一人負責 (D)由保管現金或簽發支票的人編製銀行調節表
#2678605
52. 企業內部控制,最常用的預算控制為: (A)即時性控制 (B)前向性控制 (C)回饋性控制 (D)潛伏性控制
#2678606
53. 台中知名的伴手禮--「三明治」,發生消費者中毒意外,衛生局懷疑,運送過程中沒有低溫保存。 若該項產品聲譽主係其鮮度及品質,業者對經銷通路系統之設計,應注意的是: (A)中間經銷商之運輸及倉儲設備是否有助於控制成本 (B)支付中間經銷商之經銷成本是否有助於提升產品銷量 (C)委託外部物流公司運輸服務是否比自己一手包辦更容易控制成本 (D)若物流公司之運輸服務難以控制產品之鮮度及品質水準時是否宜改採直接通路
#2678607
54. 企業內部控制制度,銷售部門接獲非付現之訂單,若為新客戶,且此客戶財力不佳,如授信部門 與銷售部門聯繫後,仍決定接單,應先: (A)經權責主管專案核准 (B)退回訂單修改訂購條件 (C)洽商銀行保證之內容 (D)堅持提供足額擔保
#2678608
55. 企業材料存量之控制政策及作業程序,將材料按價值作 A、B、C 分類分級保管,是屬於何種控 制活動? (A)紀錄核對 (B)保障資產實體安全 (C)職能分工 (D)與計畫、預算或前期績效之比較
#2678609
56. 下列何者最能避免員工挪用客戶清償之貨款? (A)由專人負責催收帳款 (B)郵寄每月對帳單給客戶 (C)會計人員不得兼任出納工作 (D)請客戶開立抬頭、劃線、禁止背書轉讓之支票清償貨款
#2678610
57. 基於內控原則,財務部門不得負責處理何種業務? (A)電腦資訊處理 (B)管理現金 (C)保管債券 (D)建立授信政策
#2678611
58. 稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要保險的延緩購置
#2678612
59. 銷貨通知單、運貨文件和銷貨發票預行編定順序號碼的最大理由為: (A)使公司人員查明每一文件的正確性 (B)俾可查明入帳交易的有效性 (C)俾可查明失落文件和漏記交易之號碼次序 (D)俾可查明銷貨和應收帳款是否記入適當期間
#2678613
60. 若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單 收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最 有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#2678614
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