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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
> 試題詳解
10. 若企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨成了業務員維繫客戶關係的常用方法;請 問內部控制中,何項作業的控制活動因而產生重大缺失?
(A)應付帳款
(B)固定資產
(C)銀行存款
(D)應收帳款
答案:
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統計:
A(48), B(21), C(15), D(1260), E(0) #3223943
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968525
1. 題目解析 題目描述了一個企業因面...
(共 862 字,隱藏中)
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11. 企業內部控制透過實施一系列的政策、程序,朝目標邁進,並儘量避免或減少企業遭受突發損失 的一種控制過程,其實就是: (A)企業朝控制程序邁進的過程 (B)企業風險管理的過程 (C)企業測試政策、程序的過程 (D)企業預測未來不確定性事件的過程
#3223944
12. 近年來評估企業之公司治理與控制環境的良窳與下列何者有關? (A)董事與經理人相互間之獨立性與相協性 (B)董事的家族企業背景及服務年資 (C)董事間有無業務聯誼管道 (D)經理人的國外大學學歷是否符合人事晉升規定
#3223945
13. 欲查核是否所有開出的支票,皆按內控規定附有請購、批准、驗收文件,則應自下列何者選樣抽 查? (A)請購單 (B)驗收單 (C)批准紀錄 (D)已開出支票
#3223946
14. 就內部控制觀點,使用支票付款有何好處? (A)可以延後付現時間 (B)可以留下資金流程之證據 (C)可以防止遺失 (D)可以在到期前支付,增加對理財之控制力
#3223947
15. 企業之內部控制制度,採購部門完成採購程序,於確定採購內容及交期後,應通知哪一個部門準 備驗收作業? (A)生產部門 (B)倉儲部門 (C)運輸部門 (D)財務部門
#3223948
16. 使用一般通用查核套裝軟體來查核使用 EDP(電子資料處理)系統客戶的財務報表時,其主要優 點是稽核人員可: (A)藉自我檢查位元及雜數總計來驗證資料的正確性 (B)接近儲存於電腦檔案中的資料時,無須對客戶的硬體及軟體措施有充分的了解 (C)將所需的控制測試水準減至一相當小的數額 (D)以機器可讀的型式,蒐集並永久保存大量的支持性憑證
#3223949
17. 欲對內部控制結構有所了解,稽核人員最可能使用下列何種電腦文件? (A)系統流程圖 (B)紀錄之數額 (C)程式清單 (D)紀錄之佈置
#3223950
18. 企業內部控制在電腦資訊系統普及化之後,管理者直接透過資訊系統取得資訊,使傳統從事資料 彙整、分析的幕僚人員顯得多餘,將使組織結構趨向何種狀態? (A)扁平化 (B)垂直化 (C)水扁化 (D)水平化
#3223951
19. 在 ISO27001 的架構底下,企業握有大量的個人資料。企業若有利用員工個人資料在特定目的之 外時,下列何者情況屬於違法? (A)經當事人同意,將其資料給予其單位使用 (B)為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險 (C)作為加薪及升等用途 (D)公布個人健康檢查報告給其他同仁參考
#3223952
20. 內部稽核在企業控制環境中,可從哪些事項觀察管理者對財務報導所持的態度和所採取的行動? (A)管理者選用的經營政策保守、穩健的程度 (B)管理者對變造或偽作會計紀錄的意向 (C)管理者對財務報告揭露個人薪資所得資訊的意願 (D)管理者從事某些高風險投資活動以獲得高報酬的意向
#3223953
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