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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
> 試題詳解
19. 在 ISO27001 的架構底下,企業握有大量的個人資料。企業若有利用員工個人資料在特定目的之 外時,下列何者情況屬於違法?
(A)經當事人同意,將其資料給予其單位使用
(B)為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險
(C)作為加薪及升等用途
(D)公布個人健康檢查報告給其他同仁參考
答案:
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統計:
A(12), B(3), C(25), D(1312), E(0) #3223952
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968518
1. 題目解析 根據 ISO 27001...
(共 766 字,隱藏中)
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20. 內部稽核在企業控制環境中,可從哪些事項觀察管理者對財務報導所持的態度和所採取的行動? (A)管理者選用的經營政策保守、穩健的程度 (B)管理者對變造或偽作會計紀錄的意向 (C)管理者對財務報告揭露個人薪資所得資訊的意願 (D)管理者從事某些高風險投資活動以獲得高報酬的意向
#3223953
21. 企業之風險管理中,對企業的影響不重大以及發生的可能性偏低(低強度、低頻率)的風險: (A)仍須設法考量風險管理 (B)即應考量風險應如何管理 (C)通常不須認真考量風險應如何管理 (D)須加以衡量和判斷風險應如何管理
#3223954
22. 因注意到下列何項,將使稽核人員產生折舊費用提列或有不足之結論? (A)投保價值遠超過帳面價值 (B)折舊殆盡之資產為數龐大 (C)持續抵換較新的資產 (D)資產報廢之鉅額損失
#3223955
23. 下列何者屬於外部憑證? (A)領料單 (B)員工計時卡 (C)驗收報告單 (D)銀行對帳單
#3223956
24. 企業在電腦化會計環境中,下列何種情況可能是蓄意的電腦舞弊以造成資產損失的案件? (A)使用錯誤資料調整書面報表 (B)使用錯誤的單價低列銷貨價格 (C)借用他人之身分通過驗證接近電腦設備 (D)實際存在的資產與電腦紀錄比對發現誤差
#3223957
25. 企業之控制活動,資產和紀錄存取的控制可藉下列何種程序來達成? (A)只有有權授權的人方能進入資產和紀錄存放的地方 (B)只有總經理才能進入存放空白支票的地點 (C)只有有權授權的人方能接近會計紀錄 (D)只有經過授權的人方能使用或做資料異動等程序
#3223958
26. 在薪工循環內,有效的內部控制程序包括: (A)計工單及工作報告的總時數,由負責這些特定工作的人員調節 (B)由薪資部門人員驗證工作計工單及員工計時卡是否一致 (C)由人事部門負責薪資發放工作 (D)利用電腦來統計加班時數
#3223959
27. 企業之內部控制制度,銷售部門接獲訂單,若為新客戶,且此客戶財力不佳,無法於貨到付現時, 宜先: (A)進行是否接單之討論 (B)退回訂單 (C)再討論訂購之內容 (D)堅持貨到付現
#3223960
28. 稽核應收帳款和現金時,重點應在: (A)完整性聲明 (B)存在性聲明 (C)權利和義務聲明 (D)表達和揭露聲明
#3223961
29. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項? (A)會計人員檢查銷貨發票之正確性 (B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價 (C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對 (D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
#3223962
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