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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
2. 下列何者非內部控制制度之組成要素?
(A)控制作業
(B)資訊與溝通
(C)控制環境
(D)風險回應
答案:
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統計:
A(32), B(41), C(39), D(740), E(0) #2023910
私人筆記 (共 1 筆)
湯瑪士
2019/10/25
私人筆記#1769406
未解鎖
內部控制包含控制環境、風險評估、控制作業...
(共 78 字,隱藏中)
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相關試題
3. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#2023911
4. 美國 COSO 於 2017 年更新的企業風險管理整合架構,指出企業的內部環境是其他所有風險管 理要素的基礎,而企業管理者是內部環境的重要部分,其主要的職責是: (A)聘僱、訓練與組織獨立董事及指派其權責 (B)訂定控制董事會及確保員工執行其指令的控制活動 (C)訂定控制架構,得以較佳的方法來尋求資源 (D)建立企業有效的風險管理制度
#2023912
5. 有關 COSO 內部控制整合架構與企業風險管理整合架構二本報告對風險概念的敘述,下列何者 錯誤? (A)風險胃納(appetite)與風險容忍度(tolerance)均屬事前的概念 (B)風險胃納係企業追求整體使命或願景時,所願意接受的變動程度 (C)風險容忍度係針對某個特定目標,管理階層願意接受該目標無法達成之變動程度 (D)風險容忍度的範圍比風險胃納的範圍大
#2023913
6. 根據 COSO 2013 年版之內部控制整合架構報告,以下何項原則不適用於控制作業? (A)組織選擇及建立控制作業,在把目標無法達成之相關風險降至可接受的水準 (B)組織要求各級人員在達成各項目標的過程中,均應擔負其內部控制之責任 (C)組織訂定一般控制作業的目的,在支持目標之達成 (D)組織透過制訂各項政策與程序,以建置其控制作業
#2023914
7. 以下有關企業設計及執行有效內部控制制度之陳述,何者有誤? (A)各組成要素及各攸關原則已經存在,且持續運作 (B)五大組成要素能整體運作 (C)無須考量設計及執行內部控制制度之成本 (D)定期檢視企業內部控制制度是否適當時,應考量該企業的經營規模、業務範圍、競爭狀況及 風險水準等因素,並隨情況之變化適時調整
#2023915
8. 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),係屬於下列何 種過程? (A)風險事件辨認之過程 (B)風險事件分析之過程 (C)風險事件控制之過程 (D)風險事件迴避之過程
#2023916
9. 監督作業,係指企業進行哪兩者,以確定內部控制制度之各組成要素是否已經存在及持續運作? (A)外部稽核及內部稽核 (B)持續性評估及個別評估 (C)自行評估及內部稽核 (D)自行評估及外部稽核
#2023917
10. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書之敘述,下列何者錯誤? (A)係針對特定企業內部控制制度的設計及執行是否有效而作出之聲明 (B)出具該聲明書之主要依據,係公司內部各單位及子公司對內部控制制度之自行評估,以及內 部稽核單位對內部控制制度之稽核報告 (C)該聲明書之內容故意虛偽不實,則公司負責人須負擔刑事責任 (D)該聲明書僅由董事長簽署
#2023918
11. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,除主管機關另有規定外,其審查範圍為何? (A)各營運循環之控制作業 (B)與營運有關之內部控制制度 (C)與對外財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)與法令遵循相關之內部控制制度
#2023919
12. 為確定公司沒有未入帳負債,下列何者為最佳查核程序? (A)對應付帳款明細表出現之債權人寄發函證,再審核該等債權人之回函 (B)就每月底應付帳款的餘額及當月已入帳之進貨,分析其間是否有不尋常的關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當入帳 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2023920
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