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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#104491
> 試題詳解
41. 下列何者非內部控制制度組成要素:
(A)控制作業
(B)資訊與溝通
(C)控制環境
(D)風險回應
答案:
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統計:
A(67), B(98), C(55), D(818), E(0) #2819560
詳解 (共 1 筆)
必上榜
B1 · 2021/12/22
#5272785
控制環境 風險評估 控制作業 資訊...
(共 31 字,隱藏中)
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42. 在評估企業的內部控制時,必須謹記「實質重於形式」,其理由為何? (A)企業可能建立良好的內控制度,但並未確實執行 (B)內部控制可能有效執行,但並未留下紀錄 (C)經理人可能在執行控制活動時,讓成本大於預期效益 (D)內部控制的執行,不需要留下檔案紀錄
#2819561
43. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#2819562
44. 內部控制有重大缺失,係指: (A)內部控制中任何一組成要素有缺失,且其程度已不能合理確保企業目標達成 (B)內部控制五個組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成 (C)內部控制組成要素中有二個以上有缺失 (D)內部控制組成要素中任一個組成要素稍有缺失
#2819563
45. 依據美國 COSO 內部控制整合架構報告(2013 年)及我國「建立內部控制制度核心原則」,內部控 制的目的,在合理保證企業目標可以達成,以上企業的目標不包括下列何者? (A)營運要有效果及效率 (B)可以偵查出管理當局之舞弊行為 (C)內部與外部財務報導係可靠、及時、透明,並符合相關規範 (D)遵循相關法令規章
#2819564
46. 企業建立關鍵風險指標(Key Risk Indicators)時,若欲這些指標有效,下列陳述何者為非? (A)關鍵風險指標須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)關鍵風險指標須能反映企業過去及當期的營運績效
#2819565
47. 根據 COSO 內部控制整合架構報告,董事會對於管理階層所設計、實施和管理之內部控制,負 有監督責任,而所需監督的範圍: (A)包括五大組成要素 (B)僅須監督控制環境 (C)對所有控制作業均須進行監督 (D)僅須監督控制環境與控制作業
#2819566
48. 根據 COSO 委員會於 2017 年發布之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,風險係定 義為:事件將發生且影響策略與業務目標達成的可能性,下列敘述何者為非? (A)風險與事件是否發生的可能性有關 (B)通常不須考量事件的嚴重性 (C)在某些情況下,風險可能與預測某預期事件不發生有關 (D)事件的嚴重性,需考量事件的影響,或者從事件恢復所需的時間
#2819567
49. 根據 COSO 委員會 2017 年發布之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,以下何者為 非? (A)企業風險管理不應輕易變動,以利所有員工遵循 (B)企業風險管理是組織所有層級管理階層決策的一部分 (C)企業風險管理之各種實務應用,係由組織的最高層級由上而下推展至部門 (D)企業風險管理實務旨在協助組織內部人員更清楚了解其策略及業務目標
#2819568
50. 隨著時間及企業環境改變,過去為有效的內部控制,未來不一定有效。以下有關判斷企業內部 控制良窳之重點的陳述中,何者最正確: (A)是否具有辨識控制作業須改變的能力 (B)是否設有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認,即採取更正之行動 (C)是否出具內部控制制度聲明書 (D)內部控制制度聲明書是否據實反應缺失之不利影響
#2819569
51. 為期蒐集顧客分類帳中尚未收取的部分均係有效的應收客帳的查核憑證,查核人員將自下列何 項母體中抽取樣本? (A)銷貨單檔案 (B)提貨單檔案 (C)顧客明細帳 (D)銷貨發票檔案
#2819570
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