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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
> 試題詳解
20.長久在企業被視為「管理者的耳目」,具權威性的,幫助管理者對內部控制做客觀和有系統的檢查與評估,是指什麼單位?
(A)驗收單位
(B)理財人事單位
(C)內部稽核單位
(D)需求採購單位
答案:
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統計:
A(7), B(1), C(912), D(0), E(0) #3357817
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/04
#6837138
1. 題目解析 這道題目問的是一個在企...
(共 788 字,隱藏中)
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21.企業內部控制,為保障資產安全,下列何者係現金收支之控制活動?(A)收到現金後於固定日期彙總入帳 (B)只有指定的人員才能經手現金(C)由保管現金或簽發支票的人編製銀行調節表(D)現金收支與帳冊紀錄由同一人負責
#3357818
22.企業內部控制之控制活動,採用職能分工控制的目的是:(A)不容許員工兼職太多 (B)為建立全員運動徵信制度(C)不容許員工犯錯又可自行掩飾 (D)為保障員工安全
#3357819
23.為建立有效內部控制,開立帳單之職務,應由下列哪一部門執行為宜?(A)銷售業務部門 (B)倉儲運輸部門(C)會計財務部門 (D)徵信收款部門
#3357820
24.在企業控制環境中,下列何者可以增強組織運作的機能與員工的控制意識? (A)利用會計政策調節業績或獲利以獲得獎金分派給員工 (B)增強員工達成短期目標的壓力 (C)合理的組織結構,明確的指派權責方式及適當的控制方法 (D)針對高風險的事物,選擇迴避的政策
#3357821
25.在企業控制環境中,員工執行之能力非常重要,而職務說明書是大量製造的工廠用來指引員工 遵循指令行事的寶典。至於以創新為導向的知識產業,其職務說明書的內容: (A)不論任何狀況下均須嚴格遵循 (B)未經允許不得提出批評 (C)須鼓勵員工有不同的檢討與創見 (D)是企業內部顛撲不破的智慧結晶
#3357822
26.應收帳款餘額之函證證據是下列哪兩項聲明之主要證據?(A)完整性及評價 (B)評價及權利義務 (C)權利義務及存在性 (D)存在性及完整性
#3357823
27.稽核人員通常會取得截止日銀行對帳單(cutoff bank statement),其主要目的為:(A)驗證銀行存款之期末餘額 (B)驗證銀行調節表中之調節項目(C)偵查是否有循環移用(lapping)現象 (D)驗證現金盤點之正確性
#3357824
28.稽核人員正在審核年底銷貨截止,所有銷貨均為起運點交貨,但公司有筆成本 8,000 元之商品 於年度終了日運出,售價 12,000 元,於運出貨品後 2 天才紀錄為銷貨,則稽核人員之調整分錄將使公司淨利: (A)增加 12,000 元 (B)減少 8,000 元 (C)增加 4,000 元 (D)無法確定
#3357825
29.下列哪種情況較可能與折舊提列不足有關?(A)持續進行多項設備汰換計畫 (B)處分固定資產時常發生大額處分損失(C)財產目錄中有許多設備只剩殘值 (D)設備投保金額低於帳面價值
#3357826
30.依據我國審計準則公報第二十五號「內部稽核工作之採用」之規定,下列哪一項陳述是正確的? (A)獨立查核人員須執行之查核程序,得因有效之內部稽核而減少 (B)會計師對查核報告應負之責任,得因採用受查者有效之內部稽核工作而減輕 (C)如果受查者之內部稽核人員素質高,內部稽核之查核經常且有效時,則查核人員須執行之遵 行查核程序,得被內部稽核的工作完全取代 (D)因為內部稽核人員為受查者之員工,所以,受查者內部稽核所蒐集的查核證據,不得作為獨立之外部會計師查核時參考之依據
#3357827
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