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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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103年 - 103-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#18265
> 試題詳解
21.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單收 到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最有可能 以下列何者進行測試?
(B)核准的付款單
(D)驗收報告
(A)現金支付紀錄
(C)供應商發票
答案:
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統計:
A(85), B(11), C(54), D(28), E(0) #678260
詳解 (共 2 筆)
湯瑪士
B1 · 2019/10/22
#3631507
由舞弊員工核准支付
(共 11 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/12/14
#7256327
這是一道關於審計查核程序(Audit P...
(共 2034 字,隱藏中)
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相關試題
60. 若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單 收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最 有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#2678614
36.若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳 單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據, 最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄(B)核准的付款單(C)供應商發票(D)驗收報告
#2941743
53.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄; 帳單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#3292956
10.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單 收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲寻找此舞弊的證據,最有 可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#816331
59.若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳 單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊之證據, 最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#904439
22.若有一筆大額採購不慎入帳兩次,則下列選項何者最有可能及時發現此錯誤? (A)將供應商對帳單與應付帳款紀錄相調節 (B)檢驗由日記簿過帳到分類帳的過程是否有誤 (C)寄送函證給所有供應商 (D)編製银行調節表
#678261
23.企業内部控制,須先有目標,才談控制。所謂企業目標,係指: (A)員工家人利益所想望的結果 (B)經理人自身利益所想望的結果 (C)董事及監察人基於個別利益所想望的結果 (D)企業經營所想望的結果
#678262
24.為建立有效内部控制,開立帳單之職務,應由下列哪一部門執行為宜? (A)銷售業務部門 (B)倉儲運輸部門 (C)會計財務部門 (D)徵信收款部門
#678263
25.下列何項問題並非執行控制測試時的主要關心點? (A)這些程序如何執行 (B)為何執行這些程序 (C)是否執行了必要的程序 (D)由何人執行這些程序
#678264
26.下列何者並非檢驗内部控制「設計.」是否有效的測試程序? (A)查詢 (B)檢查 (C)觀察 (D)驗算
#678265
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