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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#97890
> 試題詳解
60. 若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單 收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最 有可能以下列何者進行測試?
(A)現金支付紀錄
(B)核准的付款單
(C)供應商發票
(D)驗收報告
答案:
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統計:
A(680), B(85), C(230), D(46), E(0) #2678614
詳解 (共 1 筆)
derek
B1 · 2022/03/09
#5373325
訂購跟收貨都未留下紀錄,自然不會有驗收報...
(共 90 字,隱藏中)
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21.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單收 到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最有可能 以下列何者進行測試? (B)核准的付款單 (D)驗收報告 (A)現金支付紀錄 (C)供應商發票
#678260
10.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單 收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲寻找此舞弊的證據,最有 可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#816331
59.若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳 單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊之證據, 最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#904439
58. 若稽核人員懷疑員工進行下列舞弊:以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀 錄;帳單收到後,由舞弊員工核准付款,並在付款後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找上述舞弊的 證據,最可能測試下列那一種單據? (A)現金支付之紀錄 (B)經核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#1812300
36.若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳 單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據, 最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄(B)核准的付款單(C)供應商發票(D)驗收報告
#2941743
53.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄; 帳單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#3292956
61. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所發 現之內部控制制度缺失及異常事項,應多久追蹤一次至改善為止? (A)至少按月 (B)至少按季 (C)至少每半年 (D)至少每年
#2678615
62. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,其審查範圍為何? (A)各營運循環控制作業 (B)營運之效果及效率之內部控制制度 (C)外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)相關法令規章遵循之內部控制制度
#2678616
63. 公開發行公司之內部控制制度,其目的之一在合理確保報導具可靠性、及時性、透明性及符合相 關規範。所謂報導係指: (A)公司外部財務報導 (B)公司內部與外部財務報導 (C)公司內部與外部非財務報導 (D)公司內部與外部財務報導及非財務報導
#2678617
64. 公開發行公司已設置審計委員會者,訂定或修正資金貸與他人作業程序時,應符合下列何種程序? (A)審計委員會全體成員全體同意 (B)審計委員全體成員三分之二同意 (C)審計委員全體成員二分之一同意 (D)審計委員出席成員二分之一同意
#2678618
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