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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#78856
> 試題詳解
25. 為期蒐集顧客分類帳中尚未收取的部分均係有效的應收客帳的審計憑證,審計人員將自下列何 項母體中抽取樣本?
(A)銷貨單檔案
(B)提貨單檔案
(C)顧客明細帳
(D)銷貨發票檔案
答案:
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統計:
A(195), B(21), C(475), D(222), E(0) #2061407
詳解 (共 1 筆)
丸子
B1 · 2022/04/17
#5419812
執行應收帳款及相關備抵科目帳戶的初步程序...
(共 49 字,隱藏中)
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26. 下列哪一項目不必於每一年度進行全面性實地盤點(或觀察實地盤點)? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#2061408
27. 若公司的流動比率上升,但速動比率下降,該公司有可能面臨下列哪一問題? (A)賒購的存貨大量積壓 (B)應收帳款週轉不靈 (C)現金與約當現金過少 (D)應付帳款成長太快
#2061409
28. 下列哪一項控制程序最能確保存貨紀錄的正確性? (A)定期盤點存貨,必要時調整永續盤存紀錄 (B)付款前應審查請購單、訂購單、驗收單、供應商發票等 (C)永續盤存紀錄應定期與各項存貨的重置成本做比較 (D)採用預算制度,控制存貨庫存數量
#2061410
29. 除了密碼保護外,資訊系統尚有許多其他的安全保護功能,下列何者並不恰當? (A)檔案管理系統保護 (B)系統使用權限管理 (C)資料庫管理系統保護 (D)機密性資料為避免外洩,僅儲存於單一儲存裝置中
#2061411
30. 檢查長期負債的查核程式最可能包括何種步驟? (A)比較本期已紀錄的利息費用和未償還負債之合理性 (B)比較市價和期末餘額 (C)直接函證,驗證負債借款對象是否存在 (D)檢查應收帳款明細帳,找出未入 帳負債
#2061412
31. 內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2061413
32. 企業設計及執行有效內部控制制度之要件,下列何者有誤? (A)各組成要素及各攸關原則已經存在且持續運作 (B)五大組成要素能整體運作 (C)無須考量設計及執行內部控制制度之效益與成本 (D)定期檢視內部控制制度,應考量企業經營規模、業務範圍、競爭狀況及風險水準等因素, 並隨情況之變化適時調整
#2061414
33. 下列何者為非? (A)負責執行內控作業者若不瞭解控制規定之意義與作法,將使控制機能失效 (B)資產之保管與相關紀錄為不宜相容之工作,應避免由同一人包辦 (C)良好的內部控制設計,可以防止員工串通舞弊,但對於管理舞弊則無能為力 (D)內部控制不可能完全排除人為的疏失或疲倦所致之錯誤
#2061415
34. 企業建立有效的關鍵風險指標(Key Risk Indicators)時,何者為非? (A)須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)指標提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)指標必須能反映企業當期營運的績效
#2061416
35. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求風險最低的目標 (B)風險胃納(Risk Appetite)係指企業為了追求其目標所願意承擔之風險程度 (C)企業風險管理與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須適當在組織內溝通,並持續監督與調整
#2061417
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