阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
109年 - 109-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#83601
> 試題詳解
26. 在下列各情況或帳款中,稽核人員在函證應收帳款時,何者不應採用消極式函證?
(A)詢證函內容如有不符時,查核人員預期受函證者將會函覆的帳款
(B)有很多小額帳戶的應收帳款
(C)對小規模營利事業之應收帳款
(D)與關係人交易有關之應收帳款
答案:
登入後查看
統計:
A(287), B(28), C(14), D(766), E(0) #2206371
詳解 (共 1 筆)
kk kk
B3 · 2021/07/25
#4941812
可能存有爭執之交易應作積極式的函證,如與...
(共 35 字,隱藏中)
前往觀看
8
1
相關試題
28. 在下列各情況或帳款中,稽核人員在函證應收帳款時,何者不應採用消極式函證? (A)詢證函內容如有不符時,查核人員預期受函證者將會函覆的帳款 (B)有很多小額帳戶的應收帳款 (C)對小規模營利事業之應收帳款 (D)與關係人交易有關之應收帳款
#2447473
27. 下列何者不適當或不正確? (A)可能存有爭執之交易應作消極式函證 (B)詢證函經受查者簽章後,交由查核人員直接寄發 (C)可能存有舞弊之交易應作積極式函證 (D)應收帳款函證相符,並不表示評價允當
#2206372
28. 下列何者內部控制程序最有可能防止藉著不適當的沖銷應收客帳以隱瞞現金短缺? (A)沖銷必須由一負責的職員在覆核信用部所提之建議和附屬的證據後核准 (B)沖銷必須由帳齡分析表來支持,指出只有過期數月的應收款項才可被沖銷掉 (C)沖銷必須由應收款項部門來核准,以了解是否應收款項實際上已收現 (D)沖銷必須由運貨部門來授權,以決定貨品已確實運出
#2206373
29. 某公司對外借款中,有部分乃由財務部開具本票予銀行,不僅未影印留底,換約時也未主動向 銀行要求收回,可能造成下列何種問題? (A)庫存應收票據與帳面不符 (B)影響內部稽核無法查核 (C)董事會必須追認損失 (D)與銀行之債務糾紛
#2206374
30. 內部控制自行檢查之目的,在了解公司內部控制之有效性,並協助何者履行其責任? (A)公司股東 (B)董事會及管理階層 (C)外部稽核 (D)簽證會計師
#2206375
31. 依據美國 COSO 報告(2013 年)及我國「建立內部控制制度核心原則」,內部控制係為合理保證 達成企業目標,其目標不包括下列何者? (A)營運之效果及效率 (B)偵查管理當局之舞弊行為 (C)內部與外部財務報導及非財務報導具可靠性、及時性、透明性或符合相關規範 (D)相關法令規章之遵循
#2206376
32. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#2206377
33. COSO 內部控制整合架構與企業風險管理整合架構二項報告對風險概念的敘述,下列何者錯 誤? (A)風險胃納(appetite)與風險容忍度(tolerance)均屬事前的概念 (B)風險胃納係企業追求整體使命或願景時,所願意接受的變動程度 (C)風險容忍度係針對某個特定目標,管理階層願意接受該目標無法達成之變動程度 (D)風險容忍度的範圍比風險胃納的範圍大
#2206378
34. 下列敘述何者為非? (A)股票上市或上櫃之企業,其內部控制制度應包括防範內線交易之管理 (B)公司在選擇回應風險的方式時,應綜合考量風險評估結果、風險偏好及風險承擔能力 (C)公司無論所屬產業之特性,皆應有相同的控制作業 (D)組織結構、權責分派及人力資源之政策與實行等,屬於控制環境
#2206379
35. 下列何者是內部稽核所扮演的角色? (A)協助外部審計人員從事財務報表查核工作 (B)研究並負責提出增加生產效率的方法 (C)驗證及評估企業各項活動的適當運作 (D)替董事長監督經理人的行為
#2206380
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060