阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
109年 - 109-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#83601
> 試題詳解
31. 依據美國 COSO 報告(2013 年)及我國「建立內部控制制度核心原則」,內部控制係為合理保證 達成企業目標,其目標不包括下列何者?
(A)營運之效果及效率
(B)偵查管理當局之舞弊行為
(C)內部與外部財務報導及非財務報導具可靠性、及時性、透明性或符合相關規範
(D)相關法令規章之遵循
答案:
登入後查看
統計:
A(169), B(739), C(82), D(55), E(0) #2206376
詳解 (共 1 筆)
Shen Ann
B1 · 2020/05/29
#4014374
企業之目標:1.營運之效果及效率2.報導...
(共 52 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
32. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#2206377
33. COSO 內部控制整合架構與企業風險管理整合架構二項報告對風險概念的敘述,下列何者錯 誤? (A)風險胃納(appetite)與風險容忍度(tolerance)均屬事前的概念 (B)風險胃納係企業追求整體使命或願景時,所願意接受的變動程度 (C)風險容忍度係針對某個特定目標,管理階層願意接受該目標無法達成之變動程度 (D)風險容忍度的範圍比風險胃納的範圍大
#2206378
34. 下列敘述何者為非? (A)股票上市或上櫃之企業,其內部控制制度應包括防範內線交易之管理 (B)公司在選擇回應風險的方式時,應綜合考量風險評估結果、風險偏好及風險承擔能力 (C)公司無論所屬產業之特性,皆應有相同的控制作業 (D)組織結構、權責分派及人力資源之政策與實行等,屬於控制環境
#2206379
35. 下列何者是內部稽核所扮演的角色? (A)協助外部審計人員從事財務報表查核工作 (B)研究並負責提出增加生產效率的方法 (C)驗證及評估企業各項活動的適當運作 (D)替董事長監督經理人的行為
#2206380
36. 隨著時間及企業環境改變,過去為有效的內部控制,未來不一定有效。因此,企業內部控制之良窳重點在: (A)是否具有對改變控制作業的辨識能力 (B)是否具有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認即採取更正之行動 (C)是否有內部控制制度聲明書 (D)在內部控制制度聲明書是否據實反應缺失之不利影響
#2206381
37. 在瞭解研究與評估企業的內部控制制度之後,查核人員認為內部控制之設計良好並且如原先設 計之意圖一般地運作,則查核人員最可能: (A)不執行任何證實測試 (B)判定哪些是可以預防或偵測出錯誤或舞弊的控制程序,而決定再增加測試哪些控制 (C)按照原先已決定的證實測試範圍執行即可,不需額外增加證實性程序 (D)判定交易已依一般公認會計準則來加以紀錄而編製財務報表
#2206382
38. 針對進貨項目做截止測試的目的是為了確認下列何者? (A)年底前訂購的進貨,皆已列入期末存貨盤點 (B)存貨餘額未包含他人的寄銷品 (C)實際盤點存貨時,未發現已質押或可能滯銷的商品 (D)年底擁有之商品皆已包含於存貨項下
#2206383
39. 查核人員觀察薪資支票的發放過程,可以驗證下列何者? (A)員工是否確實存在 (B)打卡計時單是否計算無誤 (C)負責薪資給付的員工並未負責決定薪資率的調整 (D)新進員工敘薪是否經過人力資源部門主管批准
#2206384
40. 某全國性之銷售機構將龐大的賒銷客戶之授信資料及交易情形均納入電腦處理及儲存,查核人 員為評估備抵壞帳是否適當,擬查核其超額賒銷之違規情形,下列何者是最有效果的程序? (A)以測試資料將逾限交易輸入處理以測試其程式操作之可靠程度 (B)以查核程式將授信額度與帳款餘額逐筆比較,並列印超限情形 (C)請客戶提供應收帳款明細及信用額度明細,以利人工親自審核 (D)抽查部分帳款餘額,比較其信用額度
#2206385
41. 查核人員詢問倉庫人員關於存貨陳廢或滯銷的可能性,能提供哪一項管理當局聲明的證據? (A)完整性 (B)存在性 (C)表達及揭露 (D)評價
#2206386
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060