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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-2 企業內部控制基本能力測驗試題: 企業內部控制理論與實務(含相關法規)#110157
> 試題詳解
31. 依據美國 COSO 報告(2013 年)及我國「建立內部控制制度核心原則」,內部控制係為合理保證達成 企業目標,其目標不包括下列何者?
(A)營運之效果及效率
(B)偵查管理當局之舞弊行為
(C)內部與外部財務報導及非財務報導具可靠性、及時性、透明性或符合相關規範
(D)相關法令規章之遵循
答案:
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統計:
A(192), B(821), C(85), D(69), E(0) #2984789
詳解 (共 1 筆)
已上110年郵政外勤
B1 · 2024/01/21
#6012754
內部控制之三個目標如下:(A).營運目標...
(共 120 字,隱藏中)
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32. 在評估企業的內部控制時,必須謹記「實質重於形式」,其理由為何? (A)企業可能建立良好的內控制度,但並未確實執行 (B)內部控制可能有效執行,但並未留下紀錄 (C)經理人可能在執行控制活動時,讓成本大於預期效益 (D)內部控制的執行,不需要留下檔案紀錄
#2984790
33. 美國 COSO 報告指出企業內部控制組成要素中,所稱控制作業係指: (A)訂定各層級控制程序以聘僱、訓練、組織員工與指派權責的方式 (B)設立控制架構及訂定各層級控制程序以幫助董事會及經理人確保其指令已被執行的控制作業 (C)設立控制架構以較佳的方法手段尋求資源 (D)設立控制架構以幫助董事會及經理人確保其做對了事及目標有效達成
#2984791
34. 現在經評估為有效的內部控制: (A)依據美國 COSO 報告之統計,未來一年內發生重大缺失之機率為 30% (B)在未來之期間亦必有效 (C)一般估計未來一年內仍將繼續有效的機率為 30% (D)並不表示在未來之期間亦必有效
#2984792
35. 隨著時間及企業環境改變,過去為有效的內部控制,未來不一定有效。因此,企業內部控制之良 窳,重點在: (A)是否具有對改變控制作業的辨識能力 (B)是否具有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認即採取更正之行動 (C)是否有內部控制制度聲明書 (D)在內部控制制度聲明書是否據實反應缺失之不利影響
#2984793
36. 美國 COSO 報告(2013 年)指出企業內部控制組成要素中,何項為公司設計及執行內部控制制度之 基礎? (A)風險評估 (B)控制環境 (C)資訊與溝通 (D)控制作業
#2984794
37. 內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達 成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2984795
38. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求風險最低的目標 (B)風險胃納(Risk Appetite)係指企業為了追求其目標所願意承擔之風險程度 (C)企業風險管理與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須適當在組織內溝通,並持續監督與調整
#2984796
39. 下列何者是確定未入帳負債之最佳審計程序? (A)就帳戶出現在應付帳款明細試算表內之債權人寄發函證,審核債權人所寄回之詢證函 (B)就每月應付帳款餘額及已入帳之進貨間,驗證其不尋常關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當地記載 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2984797
40. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書應敘明能否合理確保之項目,不包括下列何者? (A)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度 (B)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (C)已遵循相關法令規章 (D)董事會及總經理保證所屬員工無舞弊行為
#2984798
41. 某一家中等規模製造廠商生產部經理訂購超額的原料,並指定送至目前經營副業之一家倉儲公 司。該經理偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何者查核程序最能偵察此項舞弊? (A)從現金支付中抽樣並比對至訂購單、驗收報告、發票及支票副本 (B)從現金支付中抽樣並請供應商證實樣本中的購買數量、購買價格及運送日期及地點 (C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料;將盤點數量比對至收料人員完成的驗收報告 (D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準;並調查其差異
#2984799
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