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公職◆銀行內部控制◆法規
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92年 - 92 台灣金融研訓院第 4 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48448
> 試題詳解
27、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應對銀行建立並維持妥適有效的內部控制制度,負最後之責?
(A) 董事長
(B) 總經理
(C) 董事會
(D) 稽核委員會。
答案:
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統計:
A(13), B(3), C(96), D(2), E(0) #1240042
詳解 (共 1 筆)
ShadowPeople
B1 · 2019/07/11
#3474949
管理階層之監督與控管文化 原則一 董...
(共 379 字,隱藏中)
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28、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列敘述何者錯誤? (A) 有效的內部控制為金融管理之重要環節,亦為金融機構穩健經營之基本要素 (B) 有效的內部控制制度應能確切辨識並持續評估各種有礙銀行目標達成之主要風險 (C) 內部控制係屬銀行之責任,監理機關對銀行內部控制制度無評估之義務 (D) 有效的內部控制制度必須能夠充分提供廣泛的內部財務、業務及法規遵循等資訊。
#1240043
29、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者非屬董事會之職責? (A) 核准並定期評估整體營運策略及重要政策 (B) 核定銀行組織架構 (C) 督導高階管理階層監控所訂內部控制制度之有效運作 (D) 研訂作業程序以辨識、衡量、監視及控管風險。
#1240044
30、 為防範不法之徒以偽造金融機構空白存摺或疑似遺失之已銷毀空白支票行騙等情事,有關空白單摺及支票之管理,下列敘述何者錯誤? (A) 應檢討核發及收回作廢相關作業 (B) 應檢討支票往來客戶保險額度 (C) 應檢討與印製廠商之委託印製合約 (D) 應檢討保管是否符合牽制原則。
#1240045
31、 依財政部規定,銀行對於大額交易,下列敘述何者錯誤? (A) 應切實查證其交易之真實性 (B) 應嚴格禁止辦理以提現名義,實為轉帳之交易 (C) 驗對印鑑相符即可 (D) 應符合洗錢防制法規定。
#1240046
32、 有關金融機構辦理保管及有價證券買賣業務,應加強辦理之事項,下列何者錯誤? (A) 與交易對手及交易內容之確認 (B) 如發現有價證券遭偽變造之情事,應即通報銀行公會 (C) 辦理交割時應詳查交易對手之身份證明 (D) 辦理交割時應確認有價證券之真實性。
#1240047
33、 下列何種情況應即時追蹤查明,並妥為運用例外管理報表相互勾稽? (A) 序時交易紙券印錄資料異常或連線作業異常時 (B) 作業部門主管休假時 (C) 保管財務人員休假時 (D) 經辦保管品人員休假時。
#1240048
34、 依財政部函示,為落實銀行海外分行內部控制制度之執行,下列何者非屬主要之做法? (A) 應慎選海外分行主管 (B) 應建立海外分行與總行之通報系統 (C) 應加強員工福利措施 (D) 應落實職務輪調及強迫休假制度。
#1240049
35、 金融機構內部管理不當導致金融弊端發生多起,究其主因為何? (A) 分工牽制原則導致主管無法瞭解業務整體處理程序 (B) 將舞弊案例納入訓練課程,形成有心之士模仿對象 (C) 內部稽核工作由獨立之稽核部門負責 (D) 內部管理執行不力或流於形式。
#1240050
36、 金融機構對於存戶未及時領回存摺之相關內控措施,下列敘述何者正確? (A) 得由各經辦人員保管 (B) 設簿登記,交指定主管人員集中保管 (C) 放置營業櫃檯,請客戶自由取回 (D) 告知客戶存摺交由原經辦統一保管。
#1240051
37、 金融機構為有效遏阻遭受不法集團詐騙及不法超額授信,下列敘述何者錯誤? (A) 應健全徵信制度 (B) 應健全放款覆審制度 (C) 應健全追蹤考核制度 (D) 得排除內部稽核,以避免放款客戶資料外洩。
#1240052
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