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公職◆銀行內部控制◆法規
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 21 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#49789
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29、 依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應對銀行建立並維持妥適有效的內部控制制度負最後之責?
(A) 基層員工
(B) 稽核委員會
(C) 高階管理層
(D) 董事會
答案:
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統計:
A(2), B(5), C(16), D(141), E(0) #1263604
詳解 (共 1 筆)
ShadowPeople
B1 · 2019/07/10
#3472315
有效的內部控制為金融管理之重要環節,亦為...
(共 679 字,隱藏中)
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28、 ( ) 依巴塞爾銀行監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應對銀行建立並維持妥適有效的內部控制制度負最後之責? (A) 基層員工 (B) 稽核委員會 (C) 高階管理階層 (D) 董事會
#1239697
32、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應對銀行建立並維持妥適有效的內部控制制度,負最後之責? (A) 董事會 (B) 總經理 (C) 監察人 (D) 董事長。
#1239899
27、 依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應對銀行建立並維持妥適有效的內部控制制度,負最後之責? (A) 董事長 (B) 總經理 (C) 董事會 (D) 稽核委員會。
#1240042
30、 依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂「有效銀行監理核心原則」,為充分反映銀行所承擔的風險,銀行監理機關應為所有銀行訂定下列何者? (A) 整體營運策略 (B) 明確的授權及分層負責辦法 (C) 適當的政策及作業程序 (D) 審慎而妥適的最低資本適足限額
#1263605
31、 有關詐騙集團偽造有價證券,利用銀行內控缺失詐騙資金,下列敘述何者錯誤? (A) 辦理保管業務及有價證券買賣,應加強與交易對手及交易內容之確認 (B) 辦理交割應確認有價證券之真實性,毋需詳查交易對手身份證明 (C) 嚴禁抬頭人禁止背書轉讓之支票轉讓存入他人帳戶情事 (D) 對庫存有價證券及空白單據應嚴格控管並定期清點
#1263606
32、 金融機構受理開戶,非個人戶部分,依規定除應徵取登記證照外,應徵取下列何者,始可辦理? A.董事會議紀錄 B.公司章程 C.財務報表 D.股東名冊 (A) A、B或 D (B) A、C或 D (C) A、B或 C (D) B、C或 D
#1263607
33、 有關金融機構對於以不實資料詐騙冒貸消費性貸款之防範措施,下列敘述何者錯誤? (A) 對於委外事項應定期稽核 (B) 金融機構應評估受託機構內部控制度之妥適性 (C) 辦理消費性放款相關資料之查證及注意事項應列為內部稽核重點 (D) 如發現委外之受託人有以人頭戶申請貸款者,俟委託契約到期應終止之
#1263608
34、 有關銀行及票券金融公司辦理票券業務,下列敘述何者錯誤? (A) 交易款項之支付須經主管核准 (B) 付款支票應以交易對手為受款人 (C) 未經授權之人員不得操作電腦 (D) 經辦人員得逕為更正或取消交易
#1263609
35、 下列何項敘述不符票券交易作業流程及內部控制原則? (A) 買入票券對保證章應確實核對認證 (B) 應確實認交易對手與交易內容 (C) 對購入同一金融機構保證之有價券應訂定額度控管 (D) 買入商業本票到期時交由他人代為兌償
#1263610
36、 金融機構如發現自動櫃員機及門禁遭裝置不明物體或側錄器,應視影響程度通知相關單位,下列何者非屬必要通知之單位? (A) 警察機關 (B) 財金資訊公司 (C) 銀行公會 (D) 跨行客戶所屬金融機構
#1263611
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