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公職◆銀行內部控制◆法規
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93年 - 93 台灣金融研訓院第 5 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48447
> 試題詳解
28、 依據國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,高階管理階層之職責,下列敘述何者錯誤?
(A) 執行董事會所核准之營運策略及政策
(B) 研訂作業程序以辨識、衡量、監視及控管風險
(C) 確保授權辦法得以有效執行
(D) 作業流程及手冊之校訂。
答案:
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統計:
A(7), B(27), C(10), D(121), E(0) #1239994
詳解 (共 1 筆)
yyy
B1 · 2018/07/23
#2933099
董事會應該負責:1.核准並定期評估整體營...
(共 265 字,隱藏中)
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29、 為防止歹徒假冒公營事業名義,以謊稱測試之用,委請金融機構原委託印製空白存摺之印刷公司,印製空白存摺作為不法之用,金融機構應檢討有關之作業規定及流程,下列何者非屬必要檢討之事項? (A) 重要空白存摺之印製流程 (B) 重要空白存摺之採購流程 (C) 空白存摺之格式設計 (D) 與印製廠商之委託印製合約。
#1239995
30、 金融機構辦理保管業務及有價證券買賣業務,如發現有價證券遭偽變造之情事,應即通報下列何者? (A) 主管機關 (B) 銀行公會 (C) 票據交換所 (D) 信保基金。
#1239996
31、 金融機構內部管理不當,導致金融弊端叢生,究其主因為何? (A) 分工牽制原則致主管無法瞭解業務整體處理程序 (B) 將舞弊案例納入訓練課程,形成有心人士模仿對象 (C) 內部管理執行不力或流於形式 (D) 內部稽核工作由獨立之稽核部門負責。
#1239997
32、 下列何種情況需即時追蹤查明,並妥為運用例外管理報表,相互勾稽? (A) 經辦保管品人員休假時 (B) 作業部門主管休假時 (C) 保管財務人員休假時 (D) 序時交易紙券印錄資料異常或連線作業異常時。
#1239998
33、 金融機構辦理有價證券買賣業務之交割,下列敘述何者錯誤? (A) 應詳查交易對手之身份證明 (B) 應嚴格禁止開立有抬頭人之禁止背書轉讓支票 (C) 應確認有價證券之真實性 (D) 付款支票應以交易對手為受款人。
#1239999
34、 為防止詐騙集團偽造有價證券以詐騙資金,金融機構應即全面檢討內部控制制度,下列何者非屬必要加強檢討之事項? (A) 應加強與交易對手及交易內容之確認 (B) 應確實執行審核客戶資料,並善盡確認之責 (C) 應嚴格控管各類空白傳票、表單 (D) 應確實檢討金庫設置及庫存現金之保管是否符合牽制及安全原則。
#1240000
35、 客戶存款後未俟登完存摺即離開銀行,銀行在通知客戶領回前,其存摺應如何處理? (A) 設簿登記並由主管核章後,交由櫃員妥為保管 (B) 由出納人員負責保管 (C) 應即設簿登記,交指定主管人員集中保管 (D) 由櫃員自行保管。
#1240001
36、 為防範行員偽造不實鉅額存單向其他金融機構貸款舞弊情事,下列敘述何者錯誤? (A) 空白存單之管理應列為自行查核項目 (B) 庫存空白存單之保管及簽發應指定同一人專職負責,以明責任 (C) 應檢討查核有關對帳暨受理存單為擔保之認證、設定等作業之內部控制事宜 (D) 應定期盤點空白存單張數是否與帳載相符。
#1240002
37、 金融機構為健全票券業務之經營,有效防範可能發生之內部人員舞弊,應即檢討改進現行票券業務作業流程等各項內部控制制度,並提經下列何種層級核備後具報? (A) 董(監)事會 (B) 董事長 (C) 常務董事會 (D) 總經理。
#1240003
38、 依財政部規定,金融機構應如何處理報廢之自動提款機? (A) 應予嚴格控管或銷毀,杜絕被重新組裝之可能性 (B) 應重新組裝測試後出售 (C) 應儘速出售報廢之自動提款機,增加業外收入 (D) 應廢物利用,整修後贈予學校或慈善機構。
#1240004
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