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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
> 試題詳解
29. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項?
(A)會計人員檢查銷貨發票之正確性
(B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對
(D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
答案:
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統計:
A(808), B(295), C(411), D(66), E(0) #3223962
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968506
1. 題目解析 這道題目是關於控制活動中...
(共 838 字,隱藏中)
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相關試題
30. 下列哪一項最可能構成 EDP(電子資料處理)系統裡內部控制之一缺點? (A)控制人員對 EDP 部門所蒐集的資料加以控制,同時在處理後調節控制總數 (B)程式設計師驗證系統設計所需之程式,同時將程式邏輯以流程圖表示 (C)系統分析師覆核輸出,同時控制 EDP 部門輸出的分派對象 (D)應付帳款人員編製電腦處理資料,同時將資料鍵入電腦
#3223963
31. 下列敘述何者是良好內控之應有作法? (A)未領取支票應由人事部門專案列管,以免冒領 (B)發放現金時若由他人代領薪金,應於印領清冊上加具代領人簽章 (C)工時報告應經主管簽章並與計時卡核對調節 (D)由倉庫管理員視存貨量不足等情況進行採購作業,確保貨源充足
#3223964
32. 對企業而言,近代風險管理的目的就是: (A)單純提供保險 (B)單純提供危機處理 (C)協助企業目標的達成 (D)單純協助企業的危險趨避
#3223965
33. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列 何者屬於風險評估的基本原則? (A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行 (C)不時地對內部控制運行質量進行評價 (D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3223966
34. 若內部稽核人員對於特定稽核項目並未擁有足夠專業,則下列何種做法並不恰當? (A)請求企業之會計師事務所協助 (B)請求外部顧問公司協助 (C)請求被稽核項目的執行人員協助 (D)請求外部專家學者協助
#3223967
35. 為查明內部控制的運用是否能有效地減少發票未過入顧客分類帳的錯誤,稽核人員將自下列何項 母體中抽取樣本? (A)銷貨單檔案 (B)提貨單檔案 (C)顧客明細帳 (D)銷貨發票檔案
#3223968
36. 漏記下列哪一項交易,將會導致存貨的實際盤點數量小於帳列數量? (A)進貨退出 (B)銷貨退回 (C)進貨 (D)銷貨折扣
#3223969
37. 若針對餘額較重大之應收帳款戶作積極式函證,並就回函不符者深入調查,則下列何種缺失最可 能藉此發現? (A)出納循環挪用收現帳款 (B)業務員漏報銷售予親友之收入 (C)EDP(電子資料處理)部門員工將自己親友之帳款資料由檔案中消除 (D)經理盜用業已沖銷壞帳之客戶所補交之帳款
#3223970
38. 下列何項查核程序通常不會用來測試控制是否有效? (A)查詢 (B)觀察 (C)函證 (D)檢查
#3223971
39. 稽核人員通常會取得截止日銀行對帳單(cutoff bank statement),其主要目的為: (A)驗證銀行存款之期末餘額 (B)驗證銀行調節表中之調節項目 (C)偵查是否有循環移用(lapping)現象 (D)驗證現金盤點之正確性
#3223972
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