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公職◆銀行內部控制◆法規
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 36 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#80748
> 試題詳解
30.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應維持權責劃分、報告系 統明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行?
(A)董事會
(B)董事長
(C)高階管理階層
(D)稽核委員會
答案:
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統計:
A(897), B(33), C(1931), D(101), E(0) #2107222
詳解 (共 1 筆)
Jo-yu Lee
B1 · 2020/03/10
#3820408
貳、金融機構內部控制制度評估之十三項原則...
(共 158 字,隱藏中)
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28.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應維持權責劃分、報告系統明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行?(A)董事會 (B)董事長 (C)高階管理階層 (D)稽核委員會
#177793
28.依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂ψ內部控制制度評估原則ω,下列何者應維持權責劃分Ε報告系 統明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行? (A)高階管理階層 (B)董事會 (C)稽核委員會 (D)董事長
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28.依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂ψ內部控制制度評估原則ω,下列何者應維持權責劃分Ε報告系統 明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行? (A)高階管理階層 (B)董事會 (C)稽核委員會 (D)董事長
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28、 依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應維持權責劃分、報告系統明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行? (A) 董事會 (B) 董事長 (C) 高階管理階層 (D) 稽核委員會。
#1240140
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36.依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應維持權責劃分、報告系統明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行?(A)高階管理階層(B)董事會(C)稽核委員會(D)董事長
#3414004
31.為防止詐騙集團偽造有價證券以詐騙資金,金融機構應即全面檢討內部控制制度,下列何者非屬必要加 強檢討之事項?(A)應加強與交易對手及交易內容之確認 (B)應確實執行審核客戶資料,並善盡確認之責(C)應嚴格控管各類空白傳票、表單(D)應確實檢討金庫設置及庫存現金之保管是否符合牽制及安全原則
#2107223
32.為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤? (A)內部稽核工作是否能適時提供改進建議(B)內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效(C)內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策(D)內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
#2107224
33.銀行辦理存、匯業務,如發現有涉嫌不法情事者,應立即通知下列何種機關? (A)治安機關 (B)保防機關 (C)情治機關 (D)國安局
#2107225
34.金融機構辦理有價證券買賣交易,下列敘述何者錯誤? (A)應確認有價證券交易之真實性 (B)付款支票應以交易對手為受款人(C)各筆交易款項之支付均經主管核准 (D)應嚴格禁止開立有抬頭人之禁止背書轉讓支票
#2107226
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