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公職◆銀行內部控制◆法規
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91年 - 91 台灣金融研訓院第 2 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48450
> 試題詳解
28、 依國際清算銀行巴賽爾監理委員會所訂「內部控制制度評估原則」,下列何者應維持權責劃分、報告系統明確之組織架構及確保授權辦法得以有效執行?
(A) 董事會
(B) 董事長
(C) 高階管理階層
(D) 稽核委員會。
答案:
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統計:
A(48), B(1), C(124), D(6), E(0) #1240140
詳解 (共 1 筆)
JR
B1 · 2018/11/29
#3092593
一、管理階層之監督與控管文化 ...
(共 377 字,隱藏中)
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30、 為強化內部管理,有效杜絕弊端,下列敘述何者錯誤? (A) 確實施行行員職務輪調、休假等內部管理制度 (B) 開放行員為客戶代辦存、取款項、代還放款等 (C) 研訂「使用主管卡交易」事項內容務須具體可行 (D) 檢討轉帳交易之控管、傳票之審核、保管、日結等,務須符合內部牽制原則。
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31、 有關銀行總行對其海外分行之管理,下列敘述何者錯誤? (A) 海外分行業務與本國法規無關,稽核單位僅需瞭解海外分行對當地金融法規之遵守 (B) 應建立海外分行之通報系統 (C) 應加強海外分行行員法治教育及品德操守考核 (D) 應慎選海外分行主管,落實職務輪調及強迫休假制度。
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32、 對於客戶異常性之鉅額交易,經辦人員應如何處理最為妥適? (A) 婉拒客戶 (B) 作必要之查證 (C) 立即報警 (D) 勿予理會。
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