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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
> 試題詳解
43. 下列何者為企業設計及執行內部控制制度之基礎?
(A)風險評估
(B)資訊與溝通
(C)控制環境
(D)控制作業
答案:
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統計:
A(341), B(57), C(998), D(49), E(0) #3223976
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968492
題目解析 本題目考查的是企業內部控制制...
(共 904 字,隱藏中)
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44. 企業內部控制中,財務報導之可靠性目標特別自企業整體目標中予以標示出來,主要與下列何者 有關? (A)與公司治理要求資訊透明化有關 (B)股東與債權人之間存在資訊不對稱的問題 (C)股東需取得適當之資訊俾為公司規劃正確之經營決策 (D)公司必須取得適當的財務資訊向經濟部報告
#3223977
45. 有關風險評估之敘述,下列何者有誤? (A)風險評估之先決條件係確定企業各項目標,並與不同層級單位相連結,同時考慮企業目標之適合 性 (B)管理階層應考量外部環境改變隨時因應調整 (C)管理階層應考量內部商業模式改變之影響因應調整 (D)風險評估不需考量企業可能發生之舞弊情事
#3223978
46. 何謂企業內部控制之風險? (A)突發損失的控制過程 (B)管理者對控制意識的偏差 (C)對未來不確定性預測的偏差 (D)企業處於失控狀態的一種意識偏差
#3223979
47. 原物料供應商依約交貨到買方公司,一般須通過哪些關卡,完成哪些控制作業,就能取得其簽收 之單據? (A)買方警衛登記後依指示地點卸料,經倉儲部門核對物品與數量後 (B)通過買方倉儲部門核對物品與數量,並由請購部門完成品質及規格之檢驗後 (C)經買方警衛登記,倉儲部門核對物品與數量,會計部門審核無誤後 (D)經賣方警衛登記、倉儲部門核對物品與數量,財會部門審核無誤後
#3223980
48. 證券商為促進健全經營,應建立檢舉制度,以下何者為檢舉制度應包括之事項? (A)受理之檢舉案件類型 (B)設置並公布檢舉之管道 (C)檢舉人保護措施 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#3223981
49. 內部稽核人員不適宜負責下列何種工作? (A)設計風險管理機制 (B)檢查財務及營運資訊 (C)複核法令遵循情形 (D)複核經濟性、效率及效益
#3223982
50. 有關內控風險分析過程,下列何者為非? (A)應評估風險嚴重程度 (B)評估風險發生之可能性 (C)考量應如何管理風險 (D)企業在辨識風險之前,即須進行風險分析
#3223983
51. 關鍵風險指標(Key Risk Indicators)不一定能為企業帶來所有的潛在利益。下列何者為關鍵風險指 標所無法達成者? (A)避免企業面對外部與內部風險 (B)提升企業績效 (C)提升工作流程順暢度 (D)提升工作環境穩定性
#3223984
52. 下列有關獨立董事的敘述,何者為適當? (A)獨立董事由主要法人股東擔任或指派,可制衡自然人股東 (B)獨立董事具有外部性,其對公司財務業務責任應與一般董事有所區別 (C)獨立董事應由小股東中選任,以制衡大股東 (D)獨立董事宜由外部具有獨立性之專業人士擔任
#3223985
53. 下列情況,何者會被視為內部控制嚴重缺失? (A)資訊部門由副總經理領導,並向總經理報告 (B)會計與出納皆受財務長督導 (C)審計委員會由獨立董事、財務長及大股東組成 (D)財務部由副總經理領導,並向總經理報告
#3223986
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