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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
> 試題詳解
44. 若企業報廢資產的程序存在內控弱點,則查核人員最有可能採取下列何項程序?
(A)檢驗明細帳並確認折舊是否適當認列
(B)盤點帳上資產,並驗證資產是否存在
(C)抽查工作現場的資產,並驗證是否列於財產帳中
(D)計算固定資產占總資產比例並與同業相比較
答案:
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統計:
A(120), B(863), C(213), D(15), E(0) #3141711
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/08
#7050814
1. 題目解析 題目中提到企業在報廢資產...
(共 762 字,隱藏中)
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45. 最近市場升息、股市相對低迷,公司雖然本業尚稱穩健,但評價損失可能導致淨值下降,因此, 公司規劃私募普通股,以強化財務狀況。請問以上決策涉及何項營運循環? (A)採購循環 (B)投資循環 (C)融資循環 (D)生產循環
#3141712
46. 內部控制自行檢查作業之檢查範圍,宜包括下列何者? (A)全部內部控制 (B)遵循法令之內部控制 (C)營運效果及效率之內部控制 (D)財務報導可靠性之內部控制
#3141713
47. 下列有關獨立董事之敘述,何者較為適當? (A)獨立董事應由小股東中選任,以制衡大股東 (B)獨立董事應由主要法人股東擔任或指派,以制衡自然人股東 (C)獨立董事不以自然人擔任為限 (D)獨立董事宜由外部具有獨立性之專業人士擔任之
#3141714
48. 企業的風險管理中,何者為企業之外部風險? (A)競爭對手的行動使企業處於不利的地位 (B)管理人員疏忽致無法保障資產的安全 (C)錯誤的紀錄、不適當的會計處理、虛偽的財務報告 (D)管理者未遵守有關法令
#3141715
49. 所謂「穩健原則」是指在不確定採取何種會計處理方式較能允當表達之情況下,應選擇: (A)最不可能高估企業當期損益及淨資產的方法 (B)最不可能低估企業當期損益及淨資產的方法 (C)一律以歷史成本作為衡量損益及淨資產的方法 (D)一律以成本市價孰低法衡量損益及淨資產
#3141716
50. 依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之「審計準則委員會所發布規範會計師服務案件準則總綱」規定,會計師專案審查公司之內部控制制度之案件性質為何? (A)審計案件 (B)核閱案件 (C)確信案件 (D)其他相關服務準則規範之案件
#3141717
51. 企業之風險管理,採取嚴格的信用政策會造成什麼風險? (A)銷貨減少 (B)壞帳增加 (C)賒銷增加 (D)現金被竊
#3141718
52. 母公司應收子公司款餘額過高,可能發生原因為: (A)子公司應收客戶帳款催收不當 (B)母公司存貨管理非常良好 (C)母公司營運資金週轉不靈 (D)子公司銷貨順暢
#3141719
53. 下列對於內部控制制度之敘述,何者不當? (A)同一人不應同時負責一項資產之保管責任和紀錄 (B)交易執行之前必須經過適當授權 (C)因為成本效益關係,可能以抽查方式應用控制程序 (D)控制程序能保證僱員之間串通行為不會發生
#3141720
54. 下列何項不必於每一年度進行全面性實地盤點? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#3141721
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