阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
> 試題詳解
46. 內部控制自行檢查作業之檢查範圍,宜包括下列何者?
(A)全部內部控制
(B)遵循法令之內部控制
(C)營運效果及效率之內部控制
(D)財務報導可靠性之內部控制
答案:
登入後查看
統計:
A(929), B(81), C(104), D(40), E(0) #3141713
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/08
#7050812
1. 題目解析 本題目詢問內部控制自行檢...
(共 825 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
47. 下列有關獨立董事之敘述,何者較為適當? (A)獨立董事應由小股東中選任,以制衡大股東 (B)獨立董事應由主要法人股東擔任或指派,以制衡自然人股東 (C)獨立董事不以自然人擔任為限 (D)獨立董事宜由外部具有獨立性之專業人士擔任之
#3141714
48. 企業的風險管理中,何者為企業之外部風險? (A)競爭對手的行動使企業處於不利的地位 (B)管理人員疏忽致無法保障資產的安全 (C)錯誤的紀錄、不適當的會計處理、虛偽的財務報告 (D)管理者未遵守有關法令
#3141715
49. 所謂「穩健原則」是指在不確定採取何種會計處理方式較能允當表達之情況下,應選擇: (A)最不可能高估企業當期損益及淨資產的方法 (B)最不可能低估企業當期損益及淨資產的方法 (C)一律以歷史成本作為衡量損益及淨資產的方法 (D)一律以成本市價孰低法衡量損益及淨資產
#3141716
50. 依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之「審計準則委員會所發布規範會計師服務案件準則總綱」規定,會計師專案審查公司之內部控制制度之案件性質為何? (A)審計案件 (B)核閱案件 (C)確信案件 (D)其他相關服務準則規範之案件
#3141717
51. 企業之風險管理,採取嚴格的信用政策會造成什麼風險? (A)銷貨減少 (B)壞帳增加 (C)賒銷增加 (D)現金被竊
#3141718
52. 母公司應收子公司款餘額過高,可能發生原因為: (A)子公司應收客戶帳款催收不當 (B)母公司存貨管理非常良好 (C)母公司營運資金週轉不靈 (D)子公司銷貨順暢
#3141719
53. 下列對於內部控制制度之敘述,何者不當? (A)同一人不應同時負責一項資產之保管責任和紀錄 (B)交易執行之前必須經過適當授權 (C)因為成本效益關係,可能以抽查方式應用控制程序 (D)控制程序能保證僱員之間串通行為不會發生
#3141720
54. 下列何項不必於每一年度進行全面性實地盤點? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#3141721
55. 在評估企業內部控制時,必須謹記「實質重於形式」,其理由為何? (A)企業可能建立良好的內控制度,但並未確實執行 (B)內部控制可能有效執行,但並未留下紀錄 (C)經理人可能在執行控制活動時,其成本大於預期效益 (D)內部控制的執行,不需要留下檔案紀錄
#3141722
56. 下列情形何者會被視為內部控制的嚴重缺失? (A)資訊部門由副總經理領導,並向總經理報告 (B)會計與出納皆向財務長報告 (C)審計委員會由執行長、財務長及大股東共同組成 (D)財務部門由副總經理領導,並向總經理報告
#3141723
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060