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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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102年 - 102-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#24401
> 試題詳解
55.下列哪項内部控制程序最能防範重複支付各項支出?
(A)使用支票支付各項支出
(B)使用預先編號之支票,且電腦針對任何不連號之支票列印例外報告
(C)現金支出與原始憑證核對後,原始憑證即刻註銷
(D)把應付帳款之期初餘額減現金支出和期末應付帳款檔作比較
答案:
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統計:
A(0), B(25), C(77), D(1), E(0) #904255
詳解 (共 1 筆)
獨行俠
B1 · 2020/03/17
#3832032
內部控制原則應設計避免重複付款之控制,現...
(共 68 字,隱藏中)
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相關試題
56.關於公開發行公司自行檢查内部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司内部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次 (B)公開發行公司自行檢查内部控制制度之結果,分為有效之内部控制制度或有重大缺失之内部控制 制度 (C)由會計師覆核各單位及子公司之自行檢查報告 (D)自行檢查應作成工作底稿
#904256
57.内部控制自行檢查之目的,在了解公司内部控制之有效性,並協助何者履行其責任? (A)公司股東 (B)董事會及管理階層 (C)外部稽核 (D)簽證會計師
#904257
58.公開發行公司對子公司稽核管理之監督與管理,以下敘述何者錯誤? (A)公司應指導各子公司設置内部稽核單位 (B)公司應指導各子公司訂定内部控制制度自行檢查作業之程序及方法 (C)公司内部稽核實施細則應將各子公司納入内部稽核範圍,定期或不定期執行稽核作業 (D)各子公司之稽核報告及自行檢查報告,母公司無須覆核亦不用追蹤相關缺失及異常事項改善情形
#904258
59.内部稽核工作重點在增進收益、減少費用及改善現金流量,而非僅對帳上記錄的收益加以驗證,屬 於下列何種稽核之範疇? (A)財務報表稽核 (B)電腦稽核 (C)營運稽核 (D)遵循稽核
#904259
60.稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要保險的延緩購置
#904260
61.公開發行公司上一年度稽核計晝執行情形應於何時以網際網路資訊系統申報主管機關備查? (A)每會計年度終了後一個月内 (B)每會計年度終了後二個月内 (C)每會計年度終了後四個月内 (D)每會計年度終了後五個月内
#904261
62.依「上市上櫃公司治理實務守則」之規定,上市上櫃公司應定期揭露持股超過多少比例之股東有關 質押股份之資訊? (A)1% (B)5% (C)10% (D)由董事會決定
#904262
63.公開發行公司判斷内部控制制度是否有效,在於内部控制是否能合理確保相關事項,其標準不包括 下列何項? (A)預訂營運目標百分之百達成 (B)已遵循相關法令 (C)財務報表依照一般公認會計原則編製 (D)董事會及總經理知悉營運之效果及效率目標達成程度
#904263
64.公開發行公司辦理背書保證因業務需要,而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合公司背 書保證作業程序所訂條件者,應先踐行下列何種程序,方得為之? (A)經公司總經理同意並由其對公司超限可能產生之損失具名聯保 (B)經公司董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保 (C)經公司董事長同意並由其對公司超限可能產生之損失具名保證 (D)經公司監察人同意並由其對公司超限可能產生之損失具名保證
#904264
65.公開發行公司有轉投資子公司者,應於每月十日前公告申報之上月份資金貸與餘額其範圍為? (A)本公司之資金貸與餘額 (B)子公司之資金貸與餘額 (C)重要子公司之資金貸與餘額 (D)本公司及子公司之資金貸與餘額
#904265
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