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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#97890
> 試題詳解
55. 企業材料存量之控制政策及作業程序,將材料按價值作 A、B、C 分類分級保管,是屬於何種控 制活動?
(A)紀錄核對
(B)保障資產實體安全
(C)職能分工
(D)與計畫、預算或前期績效之比較
答案:
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統計:
A(72), B(752), C(135), D(48), E(0) #2678609
詳解 (共 1 筆)
Chen XC
B1 · 2021/12/02
#5241814
企業材料存量控制政策及作業程序將材料做A...
(共 50 字,隱藏中)
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相關試題
56. 下列何者最能避免員工挪用客戶清償之貨款? (A)由專人負責催收帳款 (B)郵寄每月對帳單給客戶 (C)會計人員不得兼任出納工作 (D)請客戶開立抬頭、劃線、禁止背書轉讓之支票清償貨款
#2678610
57. 基於內控原則,財務部門不得負責處理何種業務? (A)電腦資訊處理 (B)管理現金 (C)保管債券 (D)建立授信政策
#2678611
58. 稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要保險的延緩購置
#2678612
59. 銷貨通知單、運貨文件和銷貨發票預行編定順序號碼的最大理由為: (A)使公司人員查明每一文件的正確性 (B)俾可查明入帳交易的有效性 (C)俾可查明失落文件和漏記交易之號碼次序 (D)俾可查明銷貨和應收帳款是否記入適當期間
#2678613
60. 若稽核人員懷疑員工可能以公司名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄;帳單 收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最 有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#2678614
61. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所發 現之內部控制制度缺失及異常事項,應多久追蹤一次至改善為止? (A)至少按月 (B)至少按季 (C)至少每半年 (D)至少每年
#2678615
62. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,其審查範圍為何? (A)各營運循環控制作業 (B)營運之效果及效率之內部控制制度 (C)外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)相關法令規章遵循之內部控制制度
#2678616
63. 公開發行公司之內部控制制度,其目的之一在合理確保報導具可靠性、及時性、透明性及符合相 關規範。所謂報導係指: (A)公司外部財務報導 (B)公司內部與外部財務報導 (C)公司內部與外部非財務報導 (D)公司內部與外部財務報導及非財務報導
#2678617
64. 公開發行公司已設置審計委員會者,訂定或修正資金貸與他人作業程序時,應符合下列何種程序? (A)審計委員會全體成員全體同意 (B)審計委員全體成員三分之二同意 (C)審計委員全體成員二分之一同意 (D)審計委員出席成員二分之一同意
#2678618
65. 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣 3 千萬元以上且達該公開發行公司最近期財 務報表淨值 5%以上,公開發行公司應於事實發生日之即日起算 2 日內公告申報,所稱「新增」 背書保證金額之範圍,以下敘述何者為非? (A)所謂新增情況包括新訂契約或契約條件變動,如舊約到期續約或原訂契約改約變更金額,均屬之 (B)新增契約金額新增金額之計算,則以新增契約金額總金額為準 (C)如舊約到期續約,則應以續約新約定之全部金額為背書保證範圍 (D)如舊約到期續約,則應以舊契約原約定金額與續約新約定金額之差額為新增背書保證範圍
#2678619
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