阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
> 試題詳解
58. 企業未落實資金貸與他人作業程序,浮濫的將資金貸與他人,不僅無法達成遵循相關法令規定之 目標外,也會影響下列何項目標之達成?
(A)資金貸與他人目標
(B)組織記憶目標
(C)預算目標
(D)營運效果及效率目標
答案:
登入後查看
統計:
A(206), B(11), C(46), D(1151), E(0) #3223991
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968480
1. 題目解析 這道題目主要探討企業在...
(共 853 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
59. 賣方開立帳單後,才能向顧客收款。賣方公司為建立有效內部控制,應由下列哪一部門負責開立 帳單的工作? (A)業務部門(負責銷售) (B)倉儲部門或運輸部門 (C)會計部門或財務部門 (D)徵信部門或收款部門
#3223992
60. 公司的政策是「客戶永遠是對的」,一旦發生客訴問題,據報營業部門均會做合適之說明與處理, 稽核人員進行檢查客訴作業時,首先要蒐集的資料為何? (A)發生客訴客戶之帳齡分析表 (B)客訴之意見分類與檢討分析表 (C)銷貨報告單 (D)無過失事件報告單
#3223993
61. 公開發行公司內部稽核人員每年應參加指定之專業訓練機構所舉辦之稽核相關業務專業訓練課程 幾小時以上? (A)3 小時以上 (B)6 小時以上 (C)9 小時以上 (D)12 小時以上
#3223994
62. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所發 現之內部控制制度缺失及異常事項,應多久追蹤一次至改善為止? (A)至少按月 (B)至少按季 (C)至少每半年 (D)至少每年
#3223995
63. 有關內部稽核之相關事項,下列何者為非? (A)內部稽核人員對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應據實揭露於稽核報告,並於 該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止 (B)內部稽核所發現之內部控制制度缺失、異常事項及改善情形,應列為各部門績效考核之重要項目 (C)公開發行公司應於稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱 (D)公開發行公司內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應每月十日前作 成報告陳核,並通知各監察人
#3223996
64. 公開發行公司得為背書保證之對象不包括下列何項? (A)有業務往來之公司 (B)公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司 (C)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司 (D)因共同投資關係由部分出資股東對被投資公司背書保證
#3223997
65. 公開發行公司與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達何項標準,應將相關資料提 交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項? (A)公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣 3 億元以上 (B)公司實收資本額 10%、總資產 10%或新臺幣 3 億元以上 (C)公司實收資本額 20%、總資產 20%或新臺幣 5 億元以上 (D)公司實收資本額 10%、總資產 20%或新臺幣 3 億元以上
#3223998
66. 關於公開發行公司董事會議事之進行,下列何者有誤? (A)董事會應依會議通知所排定之議事程序進行 (B)經出席董事過半數同意者,得變更議事程序 (C)議事進行中,主席得逕行宣布暫停開會或散會 (D)議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議,主席應宣布暫停開會
#3223999
67. 上市上櫃公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對何者說明其行為之重要內 容,並取得其許可? (A)股東會 (B)董事會 (C)董事長 (D)主管機關
#3224000
68. 五大組成要素能整體運作,其「整體運作」係指: (A)合理確認單一組成要素可個別將無法達成某項目標之風險降低至可接受水準 (B)合理確認單一組成要素可個別將無法達成某項目標之風險降低為零 (C)合理確認五大組成要素可共同將無法達成某項目標之風險降低至可接受水準 (D)合理確認五大組成要素可共同將無法達成某項目標之風險降低為零
#3224001
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060