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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#104491
> 試題詳解
58. 查核人員詢問倉庫人員關於存貨陳廢或滯銷的可能性,能提供哪一項管理當局聲明的證據?
(A)完整性
(B)存在性
(C)表達及揭露
(D)評價
答案:
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統計:
A(52), B(240), C(210), D(675), E(0) #2819577
私人筆記 (共 1 筆)
kirby0218金融證照10張已達成^_^
2025/07/23
私人筆記#7346137
未解鎖
各選項比較:(A)完整性(Complet...
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相關試題
59. 欲暸解存貨相關交易的職務分工,查核人員最有可能採取下列哪一步驟? (A)觀察並詢問相關人員 (B)函證 (C)分析性覆核 (D)重新計算
#2819578
60. 稽核人員於運用分析性程序時,發現銷貨毛利率不尋常地降低,可能是: (A)漏列存貨採購交易 (B)漏列銷貨交易 (C)虛列銷貨交易 (D)將存貨採購交易錯誤入帳至管銷費用科目中
#2819579
61. 公開發行公司對其子公司財務、業務資訊之監督與管理,下列何者違反法令規定? (A)公司應督導各子公司建立獨立的財務及業務資訊系統 (B)公司與各子公司間應建立有效之財務及業務溝通系統 (C)子公司除重大財務、業務事項應於事實發生前陳報公司外,依規定應為公告或申報之其他足 以影響公司權益及證券價格之重大事項亦應於事實發生時立即向公司報告 (D)公司應至少每半年取得各子公司月結之管理報告,包括營運報告等,進行分析檢討
#2819580
62. 公開發行公司設置獨立董事及審計委員會者,修正內部控制制度時,以下敘述何者錯誤? (A)於董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見 (B)於董事會討論,應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 (C)設置審計委員會者,應經審計委員會同意,並提董事會決議 (D)設置審計委員會者,如未經審計委員會同意者,得由全體董事二分之一以上同意行之,並應 於董事會議事錄載明審計委員會之決議
#2819581
63. 公開發行公司內部稽核單位應隸屬於: (A)董事會 (B)總經理 (C)董事會或總經理 (D)財務主管
#2819582
64. 下列內部稽核作業之申報期限,何者有誤? (A)每會計年度終了前申報次一年度稽核計畫 (B)每年 1 月底前申報內部稽核人員名冊、所受訓練 (C)每會計年度終了後 3 個月內申報上年度稽核計畫執行情形 (D)每會計年度終了後5 個月內申報上年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形
#2819583
65. 公開發行公司之子公司與他公司間有短期融通資金之必要者,累計餘額不得超過下列何者? (A)公開發行公司貸與時淨值之 40% (B)子公司貸與時淨值之 40% (C)取得資金之公司淨值之 40% (D)取得資金之公司淨值之 20%
#2819584
66. 公開發行公司辦理背書保證因業務需要,而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合公 司背書保證作業程序所訂條件者,應先踐行下列何種程序,方得為之? (A)經公司總經理同意並由其對公司超限可能產生之損失具名聯保 (B)經公司董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保,並修正背書保 證作業程序,報經股東會追認之 (C)經公司董事長同意並由其對公司超限可能產生之損失具名保證,並修正背書保證作業程序, 報經股東會追認之 (D)經公司監察人同意並由其對公司超限可能產生之損失具名保證
#2819585
67. 公開發行公司背書保證對象如為下列何者,公開發行公司應於其背書保證作業程序明定其續後 相關管控措施? (A)淨值低於實收資本額二分之一之子公司 (B)直接及間接對公司持有表決權之股份超過 50%之公司 (C)公司直接及間接持有表決權之股份超過 50%之公司 (D)有業務往來之公司
#2819586
68. 公開發行公司為業務需要辦理之避險性交易至少多久應評估幾次? (A)每週評估一次 (B)每兩週評估二次 (C)每月評估一次 (D)每月評估二次
#2819587
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