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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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96年 - 96 台灣金融研訓院第 11 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48454
> 試題詳解
72、 ( ) 下列何者非屬銀行資料處理電腦化後所產生的變化?
(A) 具有無紙性
(B) 資料不容易被隱匿或竄改
(C) 可使許多處理步驟集中在一個部門內
(D) 主管卡或授權密碼取代授權人員之簽名或蓋章。
答案:
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統計:
A(3), B(130), C(87), D(12), E(0) #1240437
詳解 (共 2 筆)
Maojie Huang
B1 · 2020/09/22
#4281116
安全性下降
(共 7 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/27
#7163893
這是一道關於銀行內部控制與電腦化作業(電...
(共 1475 字,隱藏中)
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相關試題
73、 ( ) 有關SSL安全機制,下列敘述何者錯誤? (A) 不須使用電子憑證 (B) 不能辨識使用者身分 (C) 安全性較低 (D) 客戶端安控軟體為電子錢包。
#1240438
74、 ( ) 網路銀行對於高風險性之交易,必須使用下列何種安全控管機制? (A) SSL (B) DES (C) SET或Non-SET (D) RSA。
#1240439
75、 ( ) 有關金融機構電腦主機操作,其每班作業至少應有多少操作員輪值? (A) 一人 (B) 二人 (C) 三人 (D) 四人。
#1240440
76、 ( ) 金融機構自動提款機廠商維修自動提款機時,下列措施何者有缺失? (A) 全程監督 (B) 留存維修紀錄 (C) 任由維修人員更換驅動程式磁片 (D) 不得任由維修人員添加其他設備。
#1240441
77、 ( ) 基於財務及守法性健全之要求,辦理衍生性金融商品業務之銀行,其最近一季逾期放款比率高於多少時,所辦理之衍生性金融商品,應以避險目的為限? (A) 3% (B) 5% (C) 6% (D) 9%
#1240442
78、 ( ) 銀行辦理衍生性金融商品業務,其風險控管措施,下列敘述何者錯誤? (A) 風險管理單位應具獨立性 (B) 風險限額應參酌銀行本身之資本適足性 (C) 訂定流動性限額部位不應考量特定市場規模因素 (D) 店頭市場交易應評估提前解約之潛在流動性風險。
#1240443
79、 ( ) 下列何者非屬辦理新台幣與外幣間無本金交割遠期外匯業務(NDF)之承作對象? (A) 國內指定銀行 (B) 在台外商銀行之國外聯行 (C) 本國銀行之海外分行或子行 (D) 在台未設分行之外商公司。
#1240444
01、 ( ) 有關內部控制,下列敘述何者錯誤? (A) 內部控制設計不良,會提高舞弊機率 (B) 良好的內部控制可以減少違法事件發生 (C) 內部控制執行不確實,會提高舞弊機率 (D) 良好的內部控制可以完全杜絕舞弊案件
#1240445
02、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之遵守法令主管至少每隔多久應向董(理)事會及監察人(監事)報告相關事宜? (A) 每月 (B) 每季 (C) 每半年 (D) 每年
#1240446
03、 ( ) 下列何者為控制過程中之第一關卡,且是主要控制? (A) 交易控管 (B) 覆核控管 (C) 自行查核 (D) 內部及外部稽核
#1240447
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