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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4276
> 試題詳解
77. 有關網路安全之管理,下列敘述何者錯誤?
(A) 機密性資料不得存放於網路或網際網路平台
(B) 網路管理人員之操作,應詳細紀錄並定期呈主管覆核
(C) 對已公佈之電腦系統最新修補程式,應立即安裝以彌補安全漏洞
(D) 電腦司系統工程師使用之預設密碼於驗收後,應交由網路管理人員保管使用
答案:
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統計:
A(12), B(3), C(11), D(48), E(0) #178183
詳解 (共 1 筆)
陸玖
B1 · 2020/07/20
#4158080
網路管理人員應經IT部門更改預設密碼
(共 20 字,隱藏中)
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78. 銀行辦理衍生性金融商品業務,若交易對手為國外金融機構時,應簽訂下列何項合約以規範雙方之權利義務? (A)FORWARD (B)ISDA (C)OPTION (D)FUTURES
#178184
79. 銀行辦理衍生性金融商品業務,市場一方因無法履行交易契約義務,而導致另一方發生損失係屬下列何種風險? (A) 市場風險 (B) 流動性風險 (C) 信用風險 (D) 作業風險
#178185
80. 下列何者非屬辦理新台幣與外幣間無本金交割遠期外匯業務( NDF )之承作對象? (A) 國內指定銀行 (B) 在台未設分行外商公司 (C) 本銀行之海外分行或子行 (D) 外商銀之國聯行
#178186
1. 依「巴塞爾銀行監理委員會」發布之「銀行法規遵循功能指導原則」,銀行之法規遵循制度應由下列何者負責監督? (A) 股東會 (B) 董事會 (C) 法務人員 (D) 稽核人員
#178187
2. 下列何項非屬美國會崔德威委員( Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commissimm)COSO 強調之內部控制構成要素? 報告 (A) 風險評估 (B) 控制活動 (C) 稽核功能評估 (D) 資訊與溝通
#178188
3. 依我國金融稽核體系之規劃,金融機構內部控制體系,係由下列那三個制度所構成? (A) 遵守法令主管、自行查核、會計師 (B) 內部稽核、自行查核、會計師 (C)內部稽(D)遵守法令主管、內部稽核、自行查核
#178189
4. 銀行內部稽核單位執行核業務,至少每隔多久應向董事會及監察人報告? (A) 每一個月 (B) 每三個月 (C) 每六個月 (D) 每十二個月
#178190
5. 依一「般銀查行核內及部一控次制專及案稽查核制,度至實於施對辦其法他」管規理定單,位內之部查稽核頻單率位如對何國規內定營?業、財物保管及資訊單位,每年至少應辦理一次 (A) 每年至少應辦理一次專案查核 (B) 每半年至少應辦理一次專案查核 (C) 一般(D) 一般及一次專案查核
#178191
6. 良好的內部控制可利用環相扣的內控環境使弊案發生的機會或損失降到最低,下列何者不屬於環相扣的內控環境? (A) 獎懲制度 (B) 運作牽制 (C) 命令休假 (D) 自行查核
#178192
7. 遵守法令主管制度之主要功能為何? (A) 查核舞弊 (B) 確保財務報表之正確性 (C) 確保銀行之營運目標得以達成 (D) 金融機構營業活動能持續遵守相關規範
#178193
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