阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
112年 - 112-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#113728
> 試題詳解
10. 根據 OECD 公司治理準則,關於董事會以及董事責任,下列何者最貼切?
(A)董事應追求社會大眾之利益優先
(B)董事會應追求股東最大利益,道德標準不須顧忌
(C)董事會對公司事務應多利用主觀判斷
(D)董事會對公司提供策略指導、並有效監控公司的管理,以及對公司及股東盡責
答案:
登入後查看
統計:
A(38), B(2), C(4), D(1284), E(0) #3089525
詳解 (共 1 筆)
hsiangyu1020
B1 · 2023/11/26
#5973941
1.董事作為應依據充分資訊、善意、勤勉、...
(共 122 字,隱藏中)
前往觀看
11
0
相關試題
52. 根據 OECD 公司治理準則,關於董事會以及董事責任,下列何者最貼切?(A)董事應追求社會大眾之利益優先(B)董事會應追求股東最大利益,道德標準不需顧忌(C)董事會對公司事務應多利用主觀判斷(D)董事會對公司提供策略指導、並有效監控公司的管理,以及對公司及股東盡責
#3520859
11. 若薪資給付採發放現金方式,未領薪資如何處理最恰當? (A)存回銀行薪資專用帳戶 (B)由出納暫時保管 (C)請主管或其他同事代領 (D)由人事部門暫時保管
#3089526
12. 對以下哪類電子會計資料處理系統,稽核人員最需考慮查核其程式? (A)線上即時處理,處理程序複雜,產出最後餘額彙總表的系統 (B)線上輸入,處理程序不複雜,各階段產出詳細輸出的系統 (C)批次處理,處理程序簡單,產出眾多詳細報表的系統 (D)所有系統都需要查核
#3089527
13. 為避免舞弊事件發生,針對員工的操守、價值觀與能力之管理與控制,其第一道控制活動為: (A)審慎利用人才選拔時,預為免除道德及能力不適任的應徵者 (B)落實行為守則,並提供道德與職能訓練 (C)發現員工有不當行為或不適任徵兆時,必須立即處理 (D)由審計委員會建立員工密報之制度
#3089528
14. 企業內部控制在電腦資訊系統普及化之後,對組織結構的影響,係降低正式化及集權化,管理者 之控制實質上: (A)放鬆了部分控制 (B)並未放鬆控制 (C)促使組織更資訊化 (D)強化了交叉控制
#3089529
15. 銷貨毛利率提高的可能原因: (A)多記進貨 (B)多記銷貨 (C)銷貨紀錄彙總時的截止日期過早 (D)漏記銷貨
#3089530
16. 在一電腦化薪資系統環境,查核人員最不可能使用測試資料以測試有關何者之控制? (A)散失的員工號碼 (B)由管理人以人工適當核准的加班時間 (C)無效工作號碼之計工單 (D)每張計時卡時數與計工單時數之一致
#3089531
17. 母公司應收子公司款餘額過高,可能發生原因為: (A)子公司應收客戶帳款催收不當 (B)母公司存貨管理太正常 (C)母公司營運資金週轉不靈 (D)子公司銷貨順暢
#3089532
18. 企業材料存量之控制政策及作業程序,將材料按價值作 A、B、C 分類分級保管,是屬於何種控制 活動? (A)紀錄核對 (B)保障資產實體安全 (C)職能分工 (D)與計畫、預算或前期績效之比較
#3089533
19. 在經適當設計之內部會計控制制度裡,同一個僱員不應被允許: (A)簽發支票並註銷支持文件 (B)驗收貨品並編製驗收報告 (C)編製應付憑單與簽發支票 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
#3089534
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060