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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
> 試題詳解
6. 若業務人員面臨業績壓力,對部分非付現之客戶大量出貨為其維繫客戶關係的常用方法;請問內部控 制中,下列何項作業可能因此產生重大缺失?
(A)應付帳款
(B)固定資產
(C)銀行存款
(D)應收帳款
答案:
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統計:
A(26), B(8), C(6), D(1059), E(0) #3177445
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/01
#7007792
1. 題目解析 題目提到業務人員面臨業...
(共 962 字,隱藏中)
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7. 甲公司為上市公司,乙、丙為其子公司,丁為其孫公司,其中,乙及丁均為非重要子公司。請問甲公司 對其子、孫公司之監督與管理何者為非? (A)丁公司為孫公司且為非重要子公司,基於成本效益原則,甲公司之內部稽核可兼辦丁公司之稽核業 務 (B)甲公司應考量其子、孫公司所在地政府法令之規定及實際營運之性質,督促其建立內部控制制度 (C)甲公司內部稽核應複核各子公司之稽核報告,並追踪其內控缺失改善情形 (D)甲公司應按月取得丙公司之月結管理報告,進行分析檢討
#3177446
8. 企業透過風險管理,檢討企業控制環境中之潛在事件可能發生什麼風險及損失,是屬於下列何種過程? (A)風險事件辨認的過程 (B)風險事件分攤的過程 (C)風險事件控制的過程 (D)風險事件迴避的過程
#3177447
9. 公開發行公司內部稽核人員之設置,何者正確? (A)內部稽核人員可兼任公司的發言人 (B)公司內部稽核人員出缺,稽核工作可暫由不具利害衝突的稽核代理人執行 (C)為提升集團稽核效能,母公司的內部稽核人員可同時擔任重要子公司的稽核人員 (D)公司已設有專任內部稽核人員,故無需設置稽核代理人
#3177448
10. 母公司應收子公司款餘額過高,可能發生原因為: (A)子公司應收客戶帳款催收不當 (B)母公司存貨管理非常良好 (C)母公司營運資金週轉不靈 (D)子公司銷貨順暢
#3177449
11. 公開發行公司從事資金貸與、背書保證、衍生性商品交易等應建立備查簿,請問其目的為何? (A)充分記錄衍生性商品交易的過程,以資管控 (B)便利內部稽核人員瞭解交易流程及查核 (C)確保處理程序符合法令規定及內部控制制度之規範 (D)以上皆是
#3177450
12. 下列何者於稽核人員分析維修費用科目的交易內容時,最可能發現: (A)資本支出誤列為本期維修費用 (B)維修費用未經適當批准 (C)收益支出誤列為固定資產 (D)帳列維修費用之截止不適當
#3177451
13. 企業若有運用科技,建置控制作業以達成目標,應注意以下何者事項: (A)企業是否依其業務流程,建置自動化控制及資訊科技控制 (B)電腦及科技之購置、發展及後續維護,是否有足夠之控制作業得以確保科技可持續有效率之運作 (C)企業建置之控制作業,是否考量使用者之權限及相關安全管理 (D)以上皆是
#3177452
14. 稽核人員或許無需函證決算日之應付帳款餘額,因為: (A)其與抽查截止之工作重複 (B)決算日之應付帳款餘額,在完成審計以前可能尚未支付 (C)與委託人之律師聯繫,可揭露因未償付債款而賣方將採取的所有法律行動 (D)或許存有其他可靠的外部憑證,以證實此項餘額
#3177453
15. 公開發行公司於每年 1 月底前申報內部稽核人員基本資料時,應檢查內部稽核人員是否符合金管會所 定進修時數之規定,如不符合者應如何處置? (A)稽核人員的進修屬公司內部自治事項,公司應於內規訂定 (B)稽核人員如有違反進修時數之規定,應於一個月內改善,逾期未改善,公司應立即調整其職務 (C)稽核人員進修時數非法定規範事宜,故主管機關依法不能裁罰 (D)稽核人員進修時數不足係個人行為,無論依法或公司內規規定,應對個人究責而不應處罰公司
#3177454
16. 對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫之複雜程度與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#3177455
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